3月20日上午,機電安裝公司召開2024年第一次審計與風控管理委員會會議。
會議傳達學習了《省屬企業審計整改工作經驗交流》,并對文件進行解讀;聽取了2023年度公司重點審計報告;審議并通過了2024年度審計工作計劃。
會議強調,要積極構建權威高效、集中統一的工作機制,有效增強內部審計的獨立性和權威性;要健全監督、發現、處置、整改工作閉環,一盯到底、對賬銷號,確保“件件有回音、事事有著落”;要以“強內控、防風險、促合規”為目標,多管齊下不斷提升內控與風險管理水平,發揮內部控制與風險管理在提升治理水平、防范重大風險、保障合規經營、推進廉政建設等方面的重要作用。
會議還通過了關于省國資委2023年度內控體系建設及投資業務內控有效性監督評價反饋問題自查(整改)情況的報告、領導干部履行經濟責任風險預警提示的報告、2023年度內部控制自評報告以及2024年度重大風險預警報告。