3月20日上午,機電安裝公司召開2024年第一次審計與風控管理委員會會議。
會議傳達學習了《省屬企業(yè)審計整改工作經(jīng)驗交流》,并對文件進行解讀;聽取了2023年度公司重點審計報告;審議并通過了2024年度審計工作計劃。
會議強調(diào),要積極構(gòu)建權(quán)威高效、集中統(tǒng)一的工作機制,有效增強內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性;要健全監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)、處置、整改工作閉環(huán),一盯到底、對賬銷號,確保“件件有回音、事事有著落”;要以“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”為目標,多管齊下不斷提升內(nèi)控與風險管理水平,發(fā)揮內(nèi)部控制與風險管理在提升治理水平、防范重大風險、保障合規(guī)經(jīng)營、推進廉政建設(shè)等方面的重要作用。
會議還通過了關(guān)于省國資委2023年度內(nèi)控體系建設(shè)及投資業(yè)務內(nèi)控有效性監(jiān)督評價反饋問題自查(整改)情況的報告、領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任風險預警提示的報告、2023年度內(nèi)部控制自評報告以及2024年度重大風險預警報告。